Добрый день. В качестве налогового агента заплатили НДС по оказанной услуге инофирмой. Инофирма без представительства в РФ.
При заполнении декларации по НДС - Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогового агента возникают вопросы:
- что указывать в разделе наименование налогоплательщика продавца? - название инофирмы на русском и соответственно инн и кпп продавца - прочерки?
И в нашем случае постоплата за оказанную услугу инофирмой - это будет:
Сумма налога, исчисленная налоговым агентом с
оплаты, частичной оплаты при отгрузке товаров
(выполнении работ, оказании услуг, передаче
имущественных прав) в счет этой оплаты,
частичной оплаты ?
Другие варианты:
- Сумма налога, исчисленная при отгрузке товаров
(выполнении работ, оказании услуг, передаче
имущественных прав)
- Сумма налога, исчисленная при получении оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящей отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав)